<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">
<META content="MSHTML 6.00.6000.16915" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>Councilors - Note that this information was requested to 
help us in making a decision regarding the PDP WT request for funding of a F2F 
meeting.  Travel funds for such a meeting would come from the budgeted GNSO 
Improvement funds.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>Thanks Denise for the information.  Following are a 
few more questions that would help the Council in considering the F2F meeting 
request.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>Am I correct in concluding from 
your message below that the balance available at present for the budgeted GNSO 
Improvements Funds is $225,000 - $108,000 - $3,000 = 
$114,000?</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>It appears that professional services eats up a majority of 
the budgeted funds.  It would be very helpful to describe what the 
professional services category includes along with an estimate of what 
they will be for the rest of the fiscal year (i.e., through June).  That 
would give the Council a truer picture of what funds might be available for GNSO 
improvements through June.</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>One last question: Are there any other available sources 
for GNSO improvements including requests like the one for the F2F 
meeting?</FONT></SPAN></DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV dir=ltr align=left><SPAN class=874530214-15122009><FONT face=Arial 
color=#0000ff size=2>Chuck</FONT></SPAN></DIV><BR>
<BLOCKQUOTE 
style="PADDING-LEFT: 5px; MARGIN-LEFT: 5px; BORDER-LEFT: #0000ff 2px solid; MARGIN-RIGHT: 0px">
  <DIV class=OutlookMessageHeader lang=en-us dir=ltr align=left>
  <HR tabIndex=-1>
  <FONT face=Tahoma size=2><B>From:</B> owner-council@gnso.icann.org 
  [mailto:owner-council@gnso.icann.org] <B>On Behalf Of </B>Denise 
  Michel<BR><B>Sent:</B> Tuesday, December 15, 2009 3:45 AM<BR><B>To:</B> 
  council@gnso.icann.org<BR><B>Subject:</B> [council] GNSO Improvements 
  budget<BR></FONT><BR></DIV>
  <DIV></DIV>Dear Council Members,<BR><BR>The budget allocation approved for 
  GNSO Improvements implementation for this fiscal year (July 2009 - June 2010) 
  totals US$225,000.  This amount is based on revenue and expense forecasts 
  and is subject to change.  It includes an estimated $200,000 for 
  professional services/project consultants, and $25,000 for IT tools and 
  related support.  It does not include the cost of full time Staff and 
  overhead expenses, nor "infrastructure/support" expenses (e.g. conference 
  calls, meeting space, translations).<BR><BR>The budget allocation is expected 
  to support the following efforts:<BR><BR>- Create and implement Working Groups 
  and PDP structure as directed by ICANN Board<BR>- Develop information and 
  curriculum for GNSO community and leadership to improve understanding and 
  develop future leaders<BR>- Design and implement new website and other 
  communication tools and materials to improve information sharing, 
  collaboration, participation<BR>- Create constituency tools (tool kit) to 
  support consistent services for all Constituencies<BR>- Develop a plan for 
  membership management and document management systems <BR><BR>Approximate 
  expenditures to date include:<BR><BR>- $108,000 professional services<BR>- $ 
  3000 IT/materials costs<BR><BR>Please let me know if you have 
  questions.<BR><BR>Regards,<BR>Denise<BR><BR clear=all>Denise Michel<BR>ICANN 
  Vice President<BR>Policy Development<BR><A 
  href="mailto:denise.michel@icann.org">denise.michel@icann.org</A><BR>+1.408.429.3072 
  mobile<BR>+1.310.578.8632 direct<BR></BLOCKQUOTE></BODY></HTML>